現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點(diǎn)增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺(tái)貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購(gòu)貨,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺(tái)儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
Sherry
于2018-11-16 14:56 發(fā)布 ??1013次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-11-16 16:55
購(gòu)貨的時(shí)候可以直接寫
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣增值稅
貸:銀行存款
抵扣的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣稅額
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貸:銀行存款
抵扣的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣稅額
2018-11-16 16:55:00

為什么會(huì)多付2000,不搞清楚這個(gè)原因是無(wú)法進(jìn)行賬務(wù)處理的
2018-04-14 11:54:38

公司找別的公司,代付進(jìn)口關(guān)稅增值稅,計(jì)入其他應(yīng)收款
2020-04-12 22:02:36

你好,沒有暫估進(jìn)項(xiàng)稅額的說(shuō)法在會(huì)計(jì)中
2020-04-15 16:47:48

可以,也可以用其他應(yīng)收科目
2016-01-14 16:59:35
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