
你好 老師 我問下 就是進(jìn)口增值稅繳款書做帳 借:庫(kù)存商品(完稅價(jià)格) 借:應(yīng)交稅費(fèi) ――待抵稅金或進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(銀行單上付的增值稅稅款 )剩下的差額 就是貸:其他應(yīng)付款——xxx 這樣做對(duì)嗎?
答: 你好! 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問當(dāng)月取得的固定資產(chǎn)是不是即使不使用也得在當(dāng)月入賬,當(dāng)月沒取得發(fā)票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(chǎn)(不含稅)貸其他應(yīng)付款。在次月取得發(fā)票后,補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸其他應(yīng)付款。然后借其他應(yīng)付款;貸銀行存款。
答: 同學(xué)你好, 是的,固定資產(chǎn)取得的當(dāng)月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對(duì)的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,比如物業(yè)公司收到維修基金1000元,公司做賬: 借:銀行存款 1030 貸:其他應(yīng)付款 1030 . 等第三方維修時(shí)支付維修費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)付款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30 貸:銀行存款 1030 那這樣的話其他應(yīng)付款借方和貸方一直有差額部分30,這部分差額怎么處理?
答: 你好 你們支付維修基金可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話 收到的話 就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅


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2019-07-31 11:39
蔣飛老師 解答
2019-07-31 11:43
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2019-07-31 12:06