
請問,5月份付的房租錢,我10月份收到的發票,該如何做帳呢?沒有收到發票之前 借 預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸 預付帳款 收到發票之后 怎么做帳呢?
答: 你好,借管理費用貸預付,這個是攤銷的金額還是一次性記的,收到的發票是專票還是普票
老師,請問房租費用一定要提前計提嗎?今年9月份預付了10-12月份的房租,9月份做帳:借:預付賬款-房租 貸:銀行存款, 收到發票后,10-12月份分別 借:管理費用-房租 貸:預付賬款房租 請問這樣可以嗎?
答: 你好,收到發票,一般是計入待攤,然后按月攤銷
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司1、2月支付房租未收到發票當時做賬是 借:管理費用 貸:其他應付款 支付房租時 借:預付賬款 貸:銀行存款 。在三月份收到了1-10月份的10張房租發票,然后1、2做的是借:1其他應付款 貸:預付賬款 。三月份做的是借:管理費用 貸:銀行存款 ,那請問我接下來4-10月的發票要怎么做賬?房租是每個月支付的
答: 支付房租時 借:預付賬款(1-3) 貸:銀行存款 收到(1-3)發票時 借:管理費用(1-3) 貸:預付賬款 在三月份收到了1-10月份的10張房租發票 借:管理費用(4-10) 貸:預付賬款 按月支付 借:預付賬款 每月金額 貸:銀行存款
新公司成立租賃廠房預付了三個月的房租沒有收到發票做的會計分錄借 預付賬款 貸 銀行存款,攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 預付賬款 ,現在收到發票后怎么做,之前的會計分錄是否有錯
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發票,發票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
有一筆款在8月份預付了一部分,但是發票未收到,9月份支付了尾款支付,發票也收到了,8月份是做的借 預付賬款 貸 銀行存款 現在收到發票之后,直接做成借:銷售費用 -尾款 貸:銀行存款 預付賬款 可以?


讓心靜下來 追問
2018-11-16 14:25
郭老師 解答
2018-11-16 14:28
讓心靜下來 追問
2018-11-16 14:33
郭老師 解答
2018-11-16 14:39
讓心靜下來 追問
2018-11-16 14:40
郭老師 解答
2018-11-16 14:40