
因公司經營困難,老板用自己的錢付企業房租費,但出納這邊并未記借老板錢。正常做分錄應該如下:借款時 借:銀行存款10000 貸:其他應付款-老板10000 付房租時 借:管理費用-房租10000 貸:銀行存款10000 還款老板時 借:其他應付款-老板10000 貸:銀行存款10000.但出納這邊并未記借老板錢時,該如何做賬務處理?可不可以 借:管理費用-房租10000 貸:其他應付款-老板10000 。接下來該如何做財務處理?
答: 應該是最后一個分錄,付款時計入管理費用,貸記其他應付款,還款時 借:其他應付款——XX老板 貸:銀行存款
我去年交社保,多交了一個人的,沒有計提,直接做的賬務處理是:借:管理費用--社保 1232.8 其他應付款--代扣 493.12 貸:銀行存款 1725.92 本來應該正常交一個人賬務處理是: 借:管理費用--社保 616.4其他應付款--代扣 246.56 貸:銀行存款 862.96后來多交的那一個人的社保今年3月從公戶退回來了,我應該做怎樣的賬務處理呢?
答: 原分錄做紅字吧管理費用換成以前年度損益調整科目 然后把他結轉到未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司一處辦公室具前任說是別人抵債給老板的,物業也知道此事,所以每月不收租金,只是給公司一張租金單。前任每每見到這租金通知單時做,借:管理費用(租金)貸:其他應付款(老板)。將來再付給老板,借:其他應付款(老板)貸:銀行存款。請問老師,如此賬務處理是否可行?是否需要其他證明資料?
答: 你好 是的 可行 可以出具個老板代付款的證明。


慧 追問
2018-11-15 12:33
江老師 解答
2018-11-15 13:59
慧 追問
2018-11-15 17:55
江老師 解答
2018-11-15 18:27