
上個(gè)月出完報(bào)表報(bào)稅時(shí)發(fā)生所得稅有自動(dòng)減免,請(qǐng)問這個(gè)月我怎么做減免的分錄?
答: 你好,你之前應(yīng)當(dāng)按減免之后的所得稅金額做計(jì)提分錄 如果之前按沒有減免之前的數(shù)據(jù)計(jì)提,按應(yīng)當(dāng)做這個(gè)沖銷分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;所得稅費(fèi)用
減免企業(yè)所得稅的,減免所得稅分錄怎么做?
答: 你好,不需要針對(duì)減免金額做分錄。 只需要按減免之后實(shí)際需要繳納的稅款金額做計(jì)提,繳納分錄就是了?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,所得稅減免分錄應(yīng)該怎么寫呢?
答: 你好,企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納所得稅的時(shí)候: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅: 貸:現(xiàn)金/銀行存款 確認(rèn)減免稅收到退稅款時(shí): 借:銀行存款: 貸:所得稅費(fèi)用

