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籍海盛
于2018-11-08 09:47 發布 ??926次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2018-11-08 14:17
什么三包費?這個需要補充一下,不清楚
籍海盛 追問
2018-11-08 16:29
汽車三包售后服務
樸老師 解答
2018-11-08 16:36
這是三包費用沖減了應付賬款,又是銷售費用,所以銷售費用是負數,應交稅費是170現在稅率是16了
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轉三包費 借:應付賬款1170 銷售費用-1000 貸:應交稅費170什么意思
答: 什么三包費?這個需要補充一下,不清楚
有一筆款項現在要進項轉出,分錄怎么做呢 借銷售費用 借應交稅費 貸應付賬款
答: 你好,借銷售費用 貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么委托方收到代銷清單的時候,銷售費用分錄借銷售費用 應交稅費-應交增值稅,進項稅額 貸是應收賬款而不是應付賬款呀
答: 貸應付賬款是可以的。貸是應收賬款就是沖減了應收受托方的應收賬款,這樣應收賬款是凈額。
老師,力資費的專票,是借銷售費用,應交稅費-進項稅額,貸應付賬款么? 我百度時候有借銷售費用,應交稅費-進項稅額轉出貸應付賬款,為什么需要進項稅額轉出?
討論
老師,預付賬款是8000,收到發票是10000,做賬借:銷售費用9009 應交稅費-應交增值稅991 貸:預付賬款10000 借:預付賬款2000 貸:應付賬款2000這樣做對不對?要是兩個分錄合到一起寫貸:預付8000應付2000行不行?
老師,您好!12月的快遞費,1月開過來的發票(專票),1月付款,那現在做12月的賬時,是借:銷售費用-運輸費 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 嗎?
開具給天貓的積分服務費是不是應該去抵扣銷售費用呢 做賬的時候借應付賬款,貸銷售費用 和應交增值稅銷項稅呢
郭老師,上午的問題沒說完呢,你能看見不本月暫估借銷售費用運輸費450貸應付賬款450下個月紅沖借應付賬款450 貸銷售費用450然后本月收到發票是借銷售費用運輸費450應交稅費應交增值稅進項稅額50貸應該存款500 我感覺暫估的應付賬款450金額對嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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籍海盛 追問
2018-11-08 16:29
樸老師 解答
2018-11-08 16:36