郭老師,上午的問題沒說完呢,你能看見不 本月暫估借銷售費用運輸費450貸應(yīng)付賬款450 下個月紅沖借應(yīng)付賬款450 貸銷售費用450 然后本月收到發(fā)票是借銷售費用運輸費450 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額50貸應(yīng)該存款500 我感覺暫估的應(yīng)付賬款450金額對嗎
楊曉雷9061073
于2022-03-31 15:06 發(fā)布 ??737次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-31 15:11
你好 ; 首先不好意思; 不小心點錯 了接手了問題 ; 然后我接手了我還是回復(fù)下 ; 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你 紅沖的時候注意下 做 借銷售費用 -運費 -450 貸應(yīng)付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統(tǒng)怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時 會引起你的系報表不平 )。收到發(fā)票看你發(fā)票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ; 進項稅貸 銀行存款 ; 之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以 預(yù)估下金額去做
相關(guān)問題討論

前面兩個對的,最后一個,借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-08-06 14:42:22

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認證的
2020-09-25 13:49:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
楊曉雷9061073 追問
2022-03-31 15:14
meizi老師 解答
2022-03-31 15:22
楊曉雷9061073 追問
2022-03-31 18:38
meizi老師 解答
2022-03-31 18:41