
8月開票的抬頭開錯了,10月份做了紅沖重新開了一張發(fā)票,那重新開出來的那張發(fā)票要不要做帳務處理,8月份做的分錄月底又做了成本結(jié)轉(zhuǎn),如果10月份要紅沖了憑證,又得紅沖成本,這樣好麻煩,要怎么處理好,金額什么的都一樣就抬頭的公司名開錯了
答: 10月份紅沖8月的成本收入然后再做一次就可以,金額是一樣的,最后一正一負不影響10月的數(shù)據(jù)
請問銷售貨物是在最后結(jié)轉(zhuǎn)成本前在分錄,還是在記錄憑證中間就可以編制,一般憑證編制的先后順序是怎樣的
答: 同學,收付款憑證按日期來做就好,銷售貨物的話一般都是做在月末做憑證,先確認收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣子。記錄憑證中間也可以編制。看你的個人習慣就好。只要能把賬記清就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問我下面的分錄正確嗎?做了收入可以馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?收入和成本在一張憑證上可以嗎?
答: 你好,這樣不行的,不能多借多貸,分二張憑證做,


BGS 追問
2018-11-05 09:38
郭老師 解答
2018-11-05 09:39
BGS 追問
2018-11-05 10:29
郭老師 解答
2018-11-05 10:38
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2018-11-05 10:41
郭老師 解答
2018-11-05 10:42