
應(yīng)交稅費(fèi) 借方余額0.09 調(diào)整分錄 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 對嗎?
答: 是的,可以做這樣的調(diào)整分錄。
納稅申報幾分差額,借營業(yè)外支出-差額調(diào)整,貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年收入未做價稅分離,借銀行:24048,貸:收入24048,調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1,貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1,借利潤分配未分配利潤238.1,貸以前年度損益調(diào)整238.1,這個分錄對嗎?還是用借收入、貸,應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整?那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?(未達(dá)起征點(diǎn)),報表還需更正嗎?
答: 你好,第一種方法就可以。增值稅申報的是不含稅的是吧。

