
也就是說(shuō)無(wú)論上季的稅交沒(méi)交上,這季在第十三行的實(shí)際已繳納稅額就填報(bào)上季應(yīng)交未交的數(shù)就可以對(duì)么?
答: 您好,不對(duì)的,交了的填寫(xiě)到這里,沒(méi)交的不需要填寫(xiě)到這里的。
老師,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在報(bào)8月增值稅并且有納稅額,那我報(bào)表這里是應(yīng)該在本期繳納上期應(yīng)納稅額這里填該繳納的稅額還是在本期繳納欠繳稅額這里填
答: 你好? 你報(bào)表的話(huà)? 是負(fù)債表還是增值稅申報(bào)表? ?? ?負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)欄次寫(xiě)你應(yīng)交未交的金額??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)已繳納稅額怎么填寫(xiě)我不知道是多少
答: 自動(dòng)生成的,不是自己填寫(xiě)的,
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里填寫(xiě)的時(shí)候,納稅總額是填寫(xiě)繳納的稅費(fèi),其中也包含繳納的個(gè)稅么?納稅總額應(yīng)該不含個(gè)稅吧?
你好,在填增值稅報(bào)稅主表,為什么改需要把稅款繳納下第三個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額填上上月已交稅額,會(huì)對(duì)本期應(yīng)納稅額有影響嗎?不填不行嗎
這1萬(wàn)屬應(yīng)納稅額,9月申報(bào)時(shí)是不是填本期繳納上期應(yīng)納稅額1萬(wàn),

