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lanse
于2018-10-19 17:03 發布 ??1633次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-10-19 17:10
老師這樣填對嘛?
牛老師 解答
2018-10-19 18:54
你好,如果你認證時選擇的是用于出口退稅入口,那么數據就會自動帶入附表二中的待抵扣進項稅額欄里。不用你再填寫進項稅額轉出金額的。如果選擇的是用于抵扣入口,則要填寫進項稅額轉出金額。
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出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
出口退稅的進項發票認真抵扣的時候在出口退稅那邊做嗎,出口退稅的企業收到的進項發票怎么填寫納稅申報表
答: 你好,是在退稅勾選里面,如果你是商貿。 在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想咨詢一下 本期勾選的出口退稅進項發票納稅申報表應填在哪里
答: 老師這樣填對嘛?
出口退稅軟件升級,退稅率與我申報所屬期九月份的進項稅轉出有出入,那么我9月份納稅申報表,現在是否能更正申報?
討論
用于出口退稅的進項稅額需不需要在納稅申報表的進項稅額填列
購入普通發票出口不退稅,免稅,增值稅納稅申報表怎么申報,出口退稅系統怎么操作?
進出口退稅納稅申報,怎么申報?
老師好,我想問下增值稅納稅申報表有進項稅額轉出(本年)4O2.62,免抵退稅申報匯總表(本年)出口銷售額乖征退稅率之差為0,現申報出口退稅報表對比不過,怎么處理?謝謝!
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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牛老師 解答
2018-10-19 18:54