
銷售設備,之前對方預付款的會計分錄為,借:銀行存款 貸:應付賬款~預收賬款 現在給對方開票了,會計分錄怎么做啊。之前的分錄是不是應該做應收賬款才對。要不要把前期的沖銷啊。如果要沖銷,沖銷分錄怎么做啊
答: 你好,之前應當計入預收賬款核算,而不是應付賬款 開具發票 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
老師,廠家還回來的錢,如果:借:銀行存款 貸:其他應收款 ,那我之前借方掛的預付賬款,和現在貸方的其他應收款要怎么沖平呢?之前不是有掛預付賬款借方增加嗎?然后錢還回來,貸方的其他應收款之前沒有掛賬啊,意思貸方其他應收款可以對沖之前的借方預付賬款嗎?
答: 對方扣錢的時候你給的錢還是從應收款里面扣除的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一筆分錄做錯了 借預付賬款貸銀行存款 怎么把這筆分錄沖掉你可以通過做一個反向的分錄來沖掉這筆錯誤的分錄。 原來的分錄是:借預付賬款,貸銀行存款。反向的分錄就是:借銀行存款,貸預付賬款。這樣就可以抵消原來錯誤的分錄了。借預付賬款 負數對么在會計中,我們通常不使用負數來表示借方或貸方。如果你想沖銷一筆預付賬款的借方分錄,你應該在貸方做一筆相同金額的分錄。所以,你應該這樣做:借:銀行存款貸:預付賬款這樣就可以抵消原來的錯誤分錄了。那這樣余額就不是0了
答: 你好,學員 一般是用負數的,反方向也是可以的
老師,請問對方公司開了100萬的發票給我公司,其中沖銷預付款30萬,掛應付賬款70萬,會計分錄是:借:工程施工 100萬 貸:預付賬款 30 萬 應付賬款 70萬 請問我借方分錄的摘要怎么寫啊?
之前的會計把裝修款分錄做成借:其他應付款,貸銀行存款,分幾次付款的,現已經裝修完成,借:長期待攤費用,貸什么?其他應付款在借方,要沖銷掉嗎


熊 追問
2018-10-16 17:36
鄒老師 解答
2018-10-16 17:37