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金麗
于2018-10-16 13:47 發布 ??1104次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-10-16 13:49
你好!什么原因產生的?
金麗 追問
2018-10-16 13:54
不知道,才接受的一家公司,今年是核定,明年改查帳,要把帳面數字調整一下
QQ老師 解答
2018-10-16 13:56
你好!是有留底還是有未交稅金?
2018-10-16 13:57
進項稅額轉出和抵減稅額,期末轉到哪個科目
2018-10-16 13:59
你好!進項稅轉出要看原因轉入成本或費用,抵減稅額是什么原因產生的?
2018-10-16 14:02
稅都是交清了,也沒有留底,以前會計沒做好
稅控系統抵稅吧
2018-10-16 14:05
你好!直接轉入未分配利潤吧,一般是按原錯誤分錄紅字沖回的
2018-10-16 16:05
工業企業料工費期末結轉到哪里
2018-10-16 16:06
你好!計入主營業務成本就可以
2018-10-16 16:10
生產出庫存商品,不用計入庫存商品嗎
2018-10-16 16:18
你好!看錯了,是計入成產成本在轉入庫存圣品
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增值稅科目年末有余額怎么做分錄調整
答: 你好!什么原因產生的?
應交稅費期末科目貸方余額為負數 怎么做調整分錄
答: 您好,要看應交稅費的二級科目才能得出結論
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
18年審計后 需要做一個調整分錄:調整增值稅進項稅余額報表科目列示 借:其他流動資產 貸:應交稅費 借其他流動資產沒有這個科目呀?該怎么做分錄
答: 你的應交稅費是負數余額?不用做這個分錄,直接調過去就可以
老師,增值稅科目期末余額,進項稅0,銷項稅額貸方14862.38,未交增值稅借方余額57636.04,期末結轉增值稅分錄怎么做呢?
討論
請問未交增值稅科目貸方有余額 ,不欠稅,要怎么調整,因為之前有留底稅額,7月份做了一個結轉分錄,把銷項和進項的余額計入了未交增值稅,留底稅額被抵扣,還交了一部分增值稅,到八月做帳的時候,發現未交增值稅貸方有余額,沒有結轉,這個要怎么調整分錄啊
老師 年末科目余額表里的信用減值損失有數,怎么做分錄給它調平變為0啊
我每個月都沒有結轉應交稅費,現在應交增值稅(未交增值稅)和預繳增值稅這兩個科目余額在借方,年末需要調整嗎,怎么調
我單位2016年底利潤分配科目借方余額:105623.22,今年所得稅匯算時要調增15873.16,怎樣做分錄調整?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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金麗 追問
2018-10-16 13:54
QQ老師 解答
2018-10-16 13:56
金麗 追問
2018-10-16 13:57
QQ老師 解答
2018-10-16 13:59
金麗 追問
2018-10-16 14:02
金麗 追問
2018-10-16 14:02
QQ老師 解答
2018-10-16 14:05
金麗 追問
2018-10-16 16:05
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2018-10-16 16:06
金麗 追問
2018-10-16 16:10
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2018-10-16 16:18