
這個,如果作為購買方來講,收到紅字發票,金額用藍字,分錄中,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)不應該在貸方嗎?
答: 你好,公司開具紅字發票申請,對方開具紅字發票,應該是貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
收到購買稅控盤和服務費發票借:管理費用-辦公費貸:銀行存款全額抵扣增值稅借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字借:管理費用-辦公費 借方紅字這兩個分錄做了以后應交稅費-應交增值稅-減免稅額的明細賬中它是在貸方紅字,這個正常嗎
答: 收到購買稅控盤和服務費發票 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 全額抵扣增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費紅字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買方收到紅字發票后,如何賬務處理?對應的原藍字發票是:借:長期待攤費用 100,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9,貸:銀行存款
答: 錢如果沒有退回來借預付賬款,貸長期待攤費用,應交稅費、應交增值稅進項轉出

