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神奇小飛俠
于2018-10-11 17:28 發布 ??615次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-10-11 17:29
是銷售固定資產,還是什么情況?
神奇小飛俠 追問
2018-10-11 17:48
是的
江老師 解答
2018-10-11 17:51
沖銷上月的分錄,再按發票的金額做賬務處理 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2018-10-11 17:56
這個做主營業務收入嗎 固定資產 就是把用過的賣了
2018-10-11 17:58
可以做其他業務收入處理。
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上月已暫估銷售的?固定資產做收入,本月開發票,款未到, 要如何做分錄
答: 是銷售固定資產,還是什么情況?
您好,公司注銷,資產債權債務都轉入其他公司,本公司賬務怎么做分錄平帳,固定資產需要開發票銷售給對方嗎
答: 你好 ; 你要做固定資產清理。 你可以開票給對方。 記得報稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我剛才提問的關于固定資產的處理,那我收到2萬元,實際開發票只有6千,這塊怎么做分錄
答: 那剩下的一萬四還要開票嗎?
固定資產發票開少了,我怎么做分錄
討論
另外根據固定資產做分錄,還是固定資產發票?
固定資產這個月發票還未到,分錄做借:固定資產 貸:實收資本 那下個月發票到了怎么做分錄了
老師好:問下,固定資產130萬,發票到65萬,怎么做分錄?謝謝
固定資產130萬,發票到65萬,怎么做分錄?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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神奇小飛俠 追問
2018-10-11 17:48
江老師 解答
2018-10-11 17:51
神奇小飛俠 追問
2018-10-11 17:56
江老師 解答
2018-10-11 17:58