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于2018-10-11 11:10 發布 ??1416次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-10-11 11:11
你好,填本期應交增值稅的金額,如果沒有其他數據,是銷項減進項的差額
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附加稅申報表計稅依據的一般增值稅填的是銷項稅減進項稅的凈值嗎
答: 你好,填本期應交增值稅的金額,如果沒有其他數據,是銷項減進項的差額
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據-增值稅那里要填什么數據 ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅的附加稅的計數依據是以增值稅納稅申報表主表里的哪一欄數據為依據計算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應納稅額
計提附加稅是根據銷項減去進項后的增值稅為計稅依據嗎?
討論
附加稅計提依據是不是(銷項稅-進項稅-預交增值稅)*0.07
老師,請問我當月退貨填了紅字信息表,增值稅加上進項稅轉出的數?附加稅表也要按加上紅沖的稅額嗎?如本月增值稅20000,進項稅轉出10000,應繳增值稅30000,在填制附加稅表時要以30000為計稅依據,還是20000為計稅依據?
填寫城建稅等附加稅申報表時,在計稅依據里邊增值稅有一般增值稅和免抵稅額這兩項怎么填寫
附加稅不是以實際申報的增值稅為計稅依據嗎
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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