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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-11 09:50

借:管理費用—辦公費  貸:銀行存款   
抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅   貸:管理費用—辦公費

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借:管理費用貸:現金;借:應交稅費貸:管理費用
2018-04-07 07:49:27
 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-11 09:50:24
問題沒有表達清晰
2015-10-06 16:39:26
借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸營業外收入
2019-06-12 09:03:44
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