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甜甜的笑笑
于2018-10-10 10:40 發布 ??1054次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2018-10-10 10:42
哈哈,您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額(含留抵)=應納稅額
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上期期末留底稅額加上本期進項稅額減去本期銷項就是要繳納的稅吧?
答: 哈哈,您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額(含留抵)=應納稅額
撤單重報后出現這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現在我改正了,和國稅系統里的期末留底稅額已對到了,但是不能導入,什么原因?
答: 你好,你是不是已經發送了一次報表?你撤銷是到稅局撤的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,我的進項是大于銷項的,加計遞減我填了他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
答: 您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
老師麻煩問一下,月底進項稅和銷項稅需要結轉嗎?咋結轉,從賬上咋看期末留底稅額
討論
期末留底稅額是進項稅額大于銷項稅額,可以退回的是嗎?
老師我作了進項稅額轉出,期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
請教一下,10月開票收入100000,銷項稅13000,9月申報表期末留底稅額1000,9月期初留底500,待認證進項稅額5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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