這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有留抵稅額了,需要做分錄嗎?怎么做?
小人物,我們依舊堅(jiān)強(qiáng)。
于2018-10-09 15:34 发布 926次浏览
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馬老師
职称: 初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2018-10-09 15:34
分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)的,只是不交稅金而已,借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入未交增值稅
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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-07-23 12:10:24

借銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-09-24 17:18:09

對的是的,可以不用做的。
2021-12-23 13:59:41

分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)的,只是不交稅金而已,借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入未交增值稅
2018-10-09 15:34:53

你好,不需要針對留抵稅額做分錄的
直接在進(jìn)項(xiàng)稅額里面不用做分錄
2018-10-04 10:44:18
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