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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-09-29 21:20

你好! 
 
對的。

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-29 21:23

老師,進項+上期留底-銷項-進項稅額轉出-退稅-免抵額=?

蔣飛老師 解答

2018-09-29 21:29

1..應納稅額=銷項稅額合計-(上期留抵額-免抵退應退稅額)-進項稅額合計 
 
2.. 應納稅額=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額+進項稅額轉出+免、抵、退貨物應退稅額

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相關問題討論
銷項加進項轉出等于進項加轉出未六增值稅
2017-01-07 13:43:42
這個是抵減進項稅額了,這個做進項稅額轉出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進項稅額轉出做庫存商品 下面,相當你收到普通發票這樣
2021-01-14 10:24:03
進項稅額轉出的會計分錄 借:主營成本(或xx資產、xx費用等科目) 貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 在年末,需要把進項稅額轉出貸方余額轉入"應交稅費---應交增值稅(未交增值稅) 借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費---應交增值稅(未交增值稅)
2021-06-06 15:33:46
你好! 對的。
2018-09-29 21:20:21
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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