老師你好,我是一家火鍋店,在去年2月份(受疫情影響享受免稅),有進(jìn)項(xiàng)稅留底未轉(zhuǎn)出(會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)能力有限),今年6月份稅局告訴預(yù)警了(這時(shí)疫情免稅結(jié)束),讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)做了進(jìn)賬轉(zhuǎn)出(可能做的不對(duì)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額被加在應(yīng)交稅費(fèi)里了!想問(wèn)一下之前轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額要繳稅嗎
純真的冰棍
于2021-09-07 16:32 發(fā)布 ??1041次瀏覽
- 送心意
柳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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這個(gè)是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫(kù)存商品? 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做庫(kù)存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03

你好,同學(xué)!
是的。你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就相當(dāng)于你要交稅的,因?yàn)槟阍黾恿藨?yīng)交增值稅的貸方。
2021-09-07 16:34:50

銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等于進(jìn)項(xiàng)加轉(zhuǎn)出未六增值稅
2017-01-07 13:43:42

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
借:主營(yíng)成本(或xx資產(chǎn)、xx費(fèi)用等科目)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
在年末,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
2021-06-06 15:33:46

你好!
對(duì)的。
2018-09-29 21:20:21
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