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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-09-28 15:39

你好! 
這筆分錄是在當月應交增值稅科目貸方有余額的時候做的,將應該繳納的增值稅轉到未交增值稅里。

明天你好! 追問

2018-09-28 15:45

請問一下應交增值稅是在什么時候有余額啊?如果應交增值稅貸方一直有余額,那么借方:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)什么時候借方余額才能為零啊?

薛老師 解答

2018-09-28 15:46

應交增值稅的話有三級明細科目,即銷項稅額-進項稅額大于0的時候,就會有貸方余額。

明天你好! 追問

2018-09-28 15:47

也就是說怎么才能把借方科目:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)消掉為0啊?

薛老師 解答

2018-09-28 15:49

只要二級科目應交稅費——應交增值稅科目余額為0即可,不需要管三級明細科目。

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相關問題討論
你好! 這筆分錄是在當月應交增值稅科目貸方有余額的時候做的,將應該繳納的增值稅轉到未交增值稅里。
2018-09-28 15:39:48
是一般納稅人對銷項稅額、進項稅額進行年度結轉時做的分錄
2019-02-06 21:21:06
同學你好 轉出多交增值稅貸方轉到未交增值稅也是留底的未交增值稅借方余額也是留底
2020-12-21 13:59:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
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