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于2018-09-06 18:58 發布 ??1214次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-09-06 19:09
借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
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應質量問題,扣供應商的貨款,也就是供應商給我們的賠款,應該怎么做分錄
答: 你好,銷售方有因為質量問題開具折讓發票嗎??
我公司收到供應商退回的貨款,如何做分錄
答: 你好 之前你們支付是怎么做賬的。 收到貨物了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
C公司幫A公司代收B公司2878款項,同時A公司即是C公司的客戶也是供應商,到最后只付A公司2210,(C公司要收A公司1064,同時需支付A公司貨款397)這種如何做分錄??
答: 你好,代收的2878,直接借銀行存款,貸:應付賬款/其他應付款-A公司就可以了。
11月份 供應商多送了1325元的貨,現在供應商對賬說沒有多送。但是有實物。公司也就認可供應商的貨款。那我這個1325要怎么做分錄減掉這筆錢呢
討論
供應商給的銷售返點,向供應商進貨時用返點支付貨款,怎么做分錄?
#提問#供應商用融資付我公司貨款1萬元,由于未到期,提前提現了,只收到9800元,怎么做分錄?
老師,我有個供應商的期初數入錯了,期初有欠款,入成了期初是平賬,現在要付這次貨款,我要怎么做分錄賬才會平呢!!
老師,我想問下,就是我們老板每次支付貨款的時候都不會付供應商零頭的款項,這個多的款我怎么做分錄?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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