
如果股東墊支購買材料,做賬 借 管理費用 貸 其他應付款 然后用基本戶轉給股東 借其他應付款 貸銀行存款?這個存不存在風險呢?
答: 如果是剛開業,這樣做很正常,如果運行很長時間了,最好不要這樣操作。
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?
答: 先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?按這個做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想問一下,我們不開發票,收到公司墊付資金費,我掛是借:銀行存款700000元 貸:其他應付款700000元 支付的分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 這筆其他應付款等收回來再沖銷掉 老板看了之后,不讓掛其他應付,要掛應收款 我要掛其他應收,該怎么掛
答: 你好,這個是無法掛其他應收的
企業發生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應付款嗎?
老師,在公司籌建期,老板自己私人墊付了職工的社保,其中包含了個人承擔部分和公司承擔部分。現在老板來報銷了,我分錄可以這樣寫嗎: 借:管理費用-開辦費 借:其他應付款-社保(個人部分)貸::銀行存款
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發工資時已經公賬上一起發給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎


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2018-09-04 12:45
黃老師-阿頂 解答
2018-09-04 12:48