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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-02 19:29

確認收入時,借應收賬款  貸主營業務收入  貸應交稅費(銷項稅額)  下月開票,沖紅此分錄(即做紅字金額),然后再按照發票做藍字的分錄

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確認收入時,借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費(銷項稅額) 下月開票,沖紅此分錄(即做紅字金額),然后再按照發票做藍字的分錄
2018-09-02 19:29:21
您好,您這里是A包工包料的話,就不應該開加工費了,相當于他就是賣的成品,B就應該是庫存商品入庫。銷售的時候,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅,半送半賣的您是單價低還是就是賣的一半,按正常價,然后再送一半,應該來說送的也是需要視同銷售確認銷項稅額的。借管理費用--業務招待費貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(按市場的銷售價格計算的)
2019-11-28 12:12:05
你這不屬于委托加工,委托加工是委托方提供原料的
2019-11-28 11:00:19
你好 借;銀行存款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品
2018-09-05 16:18:16
被掛靠方: 1、內賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(掛靠收入) 貸:其他應付款-掛靠方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬): 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據開具給被掛靠方的發票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-11-04 21:31:06
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