
一月的時候交電費多交了,分錄是借:管理費用~電費 應收款貸:現金 然后二月的時候電費少交了,然后想沖一月的帳,要怎樣做會計分錄呢?
答: 您好,按您的描述,和我的理解,二月份應該是,借:管理費用-電費,貸:應收款。不知道我理解的對不對?
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月的費用預提后,1月份來報銷這個時候的會計分錄是怎么做呢?比如,預提時,借:管理費用,貸:其它應付款 1月份實際報銷時要怎么做分錄?預提是很多報銷單在一起的,1月分各個來報銷,然后有的人可能還沒來報?
答: 你好, 按實際報銷金額 借:其他應付款 貸:銀行存款


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2018-09-02 21:16
王雁鳴老師 解答
2018-09-02 21:26
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2018-09-02 21:30
王雁鳴老師 解答
2018-09-02 21:42