
老師,請問:上月供應商給我們開了一張發票(材料)稅率開成17,當月我們認證抵扣了,這個月供應商說他們國稅要求紅沖,讓我們做進項稅轉出,麻煩老師告知下,我們如何做分錄?另外供應商開的紅字發票的抵扣聯和發票聯要給我們嗎?這個紅字發票我們收到不需認證吧!?
答: 這個讓供應商直接 開具紅字發票(沖17%的稅率發票),再開具正確的藍字發票(16%稅率)
老師,請問:上月供應商給我們開了一張發票(材料)稅率開成17,當月我們認證抵扣了,這個月供應商說他們國稅要求紅沖,讓我們做進項稅轉出,麻煩老師告知下,我們如何做分錄?另外供應商開的紅字發票的抵扣聯和發票聯要給我們嗎?這個紅字發票我們收到不需認證吧!?
答: 你好,借原材料 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 紅字發票要給的,不需要認證。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!供應商開具的紅字增值稅專用發票,要進項稅額轉出,如何做會計分錄
答: 直接紅沖你之前的分錄就行

