
A企業沒有工程相關資質,掛靠B企業,由B企業和開發商簽訂合同,最終B開發票給開發商,B企業收到錢后扣除管理費和相關稅費后,轉賬給A企業,其中B企業購買設備款未付給C企業,由A企業代墊付,待B企業賬上有錢后支付給C企業,最終C企業將款項退回給A企業,這其中的賬務處理怎么做合理??我是A企業,其中,購買設備是用在和開發商簽訂的合同所用、
答: A公司墊付時借:其他應收款c公司 貸:銀行存款 收回時:借:銀行存款 貸:其他應收款
19年收到的13萬虛開發票,普票,當時是計入管理費用的,專管員讓調增,這個分錄怎么做呢?補繳后的滯納金如何做賬務處理
答: 你好,要補交所得稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們掛靠在別的公司,他們收取我們管理費,但是不開發票給我們,這個我應該如何做賬務處理
答: 你好,沒有發票是不好入賬的。哪怕是用其他管理費用的發票來抵,否則不好做賬

