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羅達
于2018-08-29 11:16 發布 ??3606次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-08-29 11:17
借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 貸:應交稅費——應勻增值稅(進項稅額轉出)
羅達 追問
2018-08-29 11:20
收到發票時,是不是要先借:管理費用-招待費 借:應交稅費用-應交增值稅-進項稅,貸銀行存款。 進項稅就不需要過度是嗎。
江老師 解答
2018-08-29 11:21
收到發票,可以驗票后,做進項稅轉出處理?;蛘呤峭税l票開具普通發票入賬處理。 上述收到發票的分錄完全正確
2018-08-29 11:24
月未,進項稅額轉出要處理嗎。
2018-08-29 11:26
可以月末進行結轉處理,或者是年末進行結轉處理
2018-08-29 13:52
月末結轉,借:應交稅金-進項稅額轉出;貸:應交稅金-未交稅金 對嗎。 應交稅金貸方是需要交納稅 這個結轉是不是代表要交稅了。
2018-08-29 13:53
分錄是: 一、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 二、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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羅達 追問
2018-08-29 11:20
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