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水清魚眼深
于2018-08-26 17:17 發布 ??1951次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-08-26 17:20
您好,如果這個差額是給業務員的,就是對的。
水清魚眼深 追問
2018-08-26 17:21
老師不全給業務,公司跟業務四六分
王雁鳴老師 解答
2018-08-26 17:22
您好,四六分的話,把業務員部分做成上面的分錄,就行了。公司部分不需要做了。
2018-08-26 17:23
老師發生收入時用做個銷售折讓嗎
2018-08-26 17:24
您好,做個銷售折讓更好一些。收款時,借:現金,貸:收入-銷售,收入-銷售折讓,負數。
2018-08-26 17:25
假如是100收入,有20差價,可以借現金,100 貸,收入80,銷售折讓20 借,銷售費用8 貸,應付職工薪酬8 那老師銷售折讓還用沖會來嗎?怎么寫分錄
2018-08-26 17:27
您好,應該是這樣的,借現金,80 貸,收入-銷售,80,收入-銷售折讓負數20 。 借,銷售費用8 貸,應付職工薪酬8
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
銷售人員工資是不是這樣做分錄 借銷售費用,貸應付職工薪酬 ;借應付職工薪酬,貸現金
答: 是的,您的分錄正確。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
答: 是的,你沒有理解錯。“銷售費用”應付職工報酬+“銷售費用”職工福利費正是104000表1.職工薪酬匯算清繳的合計金額。
支付給業務員的提成是不是應該 借 銷售費用 貸 應付職工薪酬。支付的時候 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款業務員的提成也屬于應付職工薪酬范圍吧
討論
業務員賣東西有差價按實際價格入賬,差價部分如何寫分錄,借,現金 貸,收入 借,銷售費用,貸應付職工薪酬對嗎
多項選擇題24.下列各項中,關于確認應付職工薪酬的會計處理正確的有()A生產車間管理人員的職工薪酬應計入生產成本。B財務人員的職工薪酬應計入財務費用 C銷售人員的職工薪酬應計入銷售費用D管理人員的職工薪酬應計入管理費用
2018年11月工資發錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
員工退回過節福利費,用應付職工薪酬過度的話分錄是不是應該借:銀行存款 貸:應付職工薪酬職工福利 借:應付職工薪酬職工福利 貸:費用福利費
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103666 個
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水清魚眼深 追問
2018-08-26 17:21
王雁鳴老師 解答
2018-08-26 17:22
水清魚眼深 追問
2018-08-26 17:23
王雁鳴老師 解答
2018-08-26 17:24
水清魚眼深 追問
2018-08-26 17:25
王雁鳴老師 解答
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