
老師,上個月我公司委托外單位加工一批坯步,當時加工費發票未開,我按每公斤單價3元暫估入庫的,這個月發票開來了,實際單價只有1.15元每公斤,我先把上個月暫估的沖掉了,現在科目余額表中委托加工物資這個科目貸方有余額,這個要怎么弄
答: 沖銷暫估,再按發票的金額做原材料,原材料再結轉到委托加工物資中去。
紡織業商貿類,六月份委托外單位加工一批坯布,數量是123多,當月開進來的加工費發票只有50噸,單價是3元每公斤,其余缺的我按照這個價格暫估入帳的,然后月末結轉 委托加工物資科目余額為零,這樣操作對嗎
答: 123噸
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月我做了暫估,11月收到了發票沖回之后,科目余額表變成負數了。是做錯了嗎?
答: 你這個商品已經賣出去了,只能借:暫估應付款 貸;應付賬款

