
現在做2017年的工程賬,材料就開了一張票,我是直接借工程施工-合同成本-材料費,貸其他應付款-掛靠方,這樣做可以嗎?借方沒有通過原材料,貸方資金流也沒有給開票人
答: 如果是真實業務可以的,虛假開票最好不要入賬的了
請問老師,我們老板墊付材料款的話,我做的分錄是: 借:原材料 貸:其他應付款- ,我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款,不然也沒有老板墊付的憑證,寫了收條的話是不是要先做一筆:借:現金 貸:其他應付款 再 借:原材料 貸:現金 ,請老師指點。(外賬)
答: 你好,是的,先做收據再做付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前的科目應該是借 原材料貸 其他應付款做賬的時候是借原材料貸應付賬款 現在怎么調整,摘要怎么寫
答: 借:應付賬款 貸:其他應付款,調整XX憑證掛錯的應付賬款


酆芯之戀 追問
2018-08-13 08:41
袁老師 解答
2018-08-13 08:53
酆芯之戀 追問
2018-08-13 08:54
袁老師 解答
2018-08-13 09:40