
業(yè)務(wù):有一筆17年掛賬,建賬時(shí),我的分錄是:借:長期待攤費(fèi)用-以前年度沒單沒數(shù)據(jù),120000貸:應(yīng)付賬款,120000,然后現(xiàn)在付款了:我分錄是這樣:借:應(yīng)付賬款120000,貸:長期待攤費(fèi)用 120000,借:長期待攤費(fèi)用120000,貸:銀行存款120000老師,幫看看分錄是不是這樣,。不太確定是否對(duì)
答: 你好,付款應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 付款不會(huì)直接沖銷長期待攤費(fèi)用的
長期待攤費(fèi)用作為過度科目借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款攤銷時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:長期待攤費(fèi)用分錄對(duì)嗎?
答: 您好 你書寫的分錄正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專修發(fā)票提前抵扣做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款-費(fèi)用,后來來了合同,付款單,直接做借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款,本來應(yīng)該做借長期待攤費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款,但是進(jìn)項(xiàng)稅提前做了分錄,我直接做借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款,第二年如何調(diào)整,要用待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎
答: 你好,你這是價(jià)稅分開來做的,第一個(gè)沒有問題,你合計(jì)起來不也是借長期待攤費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 銀行存款,那上面你前兩個(gè)分錄合計(jì)起來,不就是我寫的這個(gè)。


糊涂 追問
2018-08-11 15:24
鄒老師 解答
2018-08-11 15:25