
,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,計(jì)賬科目錯(cuò)誤,跨年度更正,原憑證借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 應(yīng)付賬款 更正后憑證借 長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 請問更正時(shí)可不可以紅字沖借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 長期待攤費(fèi)用?
答: 正確的分錄應(yīng)該是什
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,2023年5月銀行支付5萬,6月銀行支付45716 10月現(xiàn)金付5000,當(dāng)時(shí)承諾會(huì)給我們開具發(fā)票,可是現(xiàn)在又說沒有發(fā)票,導(dǎo)致我之前做的賬是按有發(fā)票來做的賬,借長期待攤費(fèi)用50000+45716+5000 貸銀行存款50000+45716 現(xiàn)金5000 每月攤銷時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本27967.67 貸長期待攤費(fèi)用,長期待攤費(fèi)用截止到2024年4月累計(jì)攤銷了36369.71,余64346.29元未攤銷,老師 請問現(xiàn)在沒有發(fā)票,是掛往來嗎?長期待攤費(fèi)用有余額 要怎么改賬呢
答: 你好,真實(shí)業(yè)務(wù)的話可以按正常處理,只是相關(guān)費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候要做利潤調(diào)增


花開か半夏 追問
2019-08-06 10:03
暖暖老師 解答
2019-08-06 10:03