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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-04 11:34

你好!
例題: 甲生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為17%,退稅率為13%。2010年2月相關經營業務如下:本月購進原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款300萬元,準予抵扣的進項稅額51萬元已通過認證,上月末留抵稅額為5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,取得117萬元存入銀行,內銷貨物成本為60萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元,出口貨物成本為240萬元。請對以上業務進行會計處理。

會計處理:
(1)出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * (17%-13%) = 16
(2)應納稅額 = 17 - (51-16)-5 = -23
(3)免抵退稅額 = 400 * 13% = 52
(4)應退稅額 = 23
(5)免抵稅額 = 52-23 = 29

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相關問題討論
同學你好,應退稅額,你是即征即退的,還是出口退稅的,
2022-02-28 10:59:52
你好! 例題: 甲生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為17%,退稅率為13%。2010年2月相關經營業務如下:本月購進原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款300萬元,準予抵扣的進項稅額51萬元已通過認證,上月末留抵稅額為5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,取得117萬元存入銀行,內銷貨物成本為60萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元,出口貨物成本為240萬元。請對以上業務進行會計處理。 會計處理: (1)出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * (17%-13%) = 16 (2)應納稅額 = 17 - (51-16)-5 = -23 (3)免抵退稅額 = 400 * 13% = 52 (4)應退稅額 = 23 (5)免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
你好,用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比,哪個小哪個就是應退稅額
2016-10-20 20:38:46
你好,沒有這個規定,你是在今年變更成小規模了嗎, 正常是你今年開銷項的話可以在留底稅款里面進行扣減
2020-03-04 11:55:18
您好,您具體是什么情況,您有預交稅款是嗎
2020-03-04 12:06:30
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