
7月初建賬時(shí)期末余額是5200,里面有一部分已經(jīng)記過(guò)成本,給供應(yīng)商應(yīng)付。但是有一部門沒有記成本,現(xiàn)在7月進(jìn)出商品,庫(kù)存的商品,該怎么做分錄呢。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本,購(gòu)進(jìn)的商品付給供應(yīng)商的商品前錢已經(jīng)計(jì)入成本了,
答: 你好!是哪個(gè)科目余額5200?
我們是做服裝的,零售價(jià)格是供應(yīng)商定的,毛利43%,但也有搞特價(jià)的,也就是跌價(jià)賣的,次月供應(yīng)商會(huì)補(bǔ)差價(jià)給我們,這個(gè)分錄怎么做呀?我們?cè)碌资前?3%結(jié)轉(zhuǎn)成本的
答: 你好,零售價(jià)格是你的購(gòu)買價(jià)格還是銷售價(jià)格?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退貨,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,客戶退我,我退供應(yīng)商。具體分錄如何做?
答: 你好 銷售退貨 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 退回給供應(yīng)商 借;銀行存款等科目,貸;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


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