
銷售商品預收賬款490000元,發出商品后收到尾款656600元,怎么做賬務處理。
答: 借:銀行存款 490000 貸:預收賬款 490000 借:銀行存款 656600 預收賬款 490000 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
銷售商品之前預收490000,本次銀行收到656600,記賬憑證不是做本次 借-銀行存款656600嗎?為什么要把之前預收的49萬也做進這次的憑證?(之前預收款的時候不是也做過憑證?)
答: 你好 預收 借;銀行存款 貸;預收賬款 銷售貨物 借;預收賬款 銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費 這次銷售貨物需要把之前預收的款項沖平的,如果銷售不做沖銷,就會導致預收賬款一直會在貸方掛賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購進商品,未收到發票時部分費用已入賬,尾款做掛賬,后面收到發票了怎么做賬務處理
答: 您好 請問購進商品,未收到發票時部分費用已入賬 當時分錄怎么寫的 分錄金額跟發票金額一致嗎

