請問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發(fā)票開什 問
您好,這個開勞務(wù)費就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”:系統(tǒng)會自動計算(賬載金額 - 稅收金額 ),應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負數(shù),代表納稅調(diào)減 ) 答
補繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請教報表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。 答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付 問
可在資產(chǎn)負債表 選擇重分類 答

做工資的時候 收入2475.79,扣除事假170.85,社保270.12 應(yīng)納個稅工資2034.81,在填寫個人納稅申報表的時候 如何體現(xiàn)?做分錄如何做?
答: 按照應(yīng)發(fā)工資填寫
那個納稅申報表的留抵進項數(shù)字比如是492.28,賬面上是492.26,少了2分,怎么調(diào)整呢,會計分錄咋寫。
答: 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;相關(guān)科目 0.02
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到對方公司的專票進項1月份已經(jīng)認證且抵扣,因為對方公司存在問題,這部分專票不讓抵扣,問:3月份分錄如何做賬?,3月份納稅申報表怎么填,在哪一列填?
答: 借:相關(guān)成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),進項附表那有專門填進轉(zhuǎn)出的欄次
月末進項稅大于銷項稅是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)做分錄,留在下個月若銷項大于進項才進行結(jié)轉(zhuǎn)呢?另外不用結(jié)轉(zhuǎn)的話,納稅申報表是0申報嗎?
上期留低258764.31元,這個月銷項稅39843.51、進項稅95.73,稅控服務(wù)費280。納稅申報表可以直接抵扣,不用交增值稅吧,怎樣做分錄呢?這一步做的對么?接下來怎么做?
原來賬上有留底稅額9萬多,這個月銷項稅有195,000,那這個留底稅額怎么用?是要做分錄嗎?還是直接在納稅申報里面抵扣?具體在納稅申報表里面怎么做?

