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琴琴
于2017-10-19 15:12 發(fā)布 ??918次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-19 15:13
借;應交稅費(進項稅額) 貸;相關科目 0.02
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那個納稅申報表的留抵進項數(shù)字比如是492.28,賬面上是492.26,少了2分,怎么調(diào)整呢,會計分錄咋寫。
答: 借;應交稅費(進項稅額) 貸;相關科目 0.02
老師你好,我司在4月份銷售了國家政策免稅的豬、牛、雞、鴨等的商品,請問會計分錄是直接全部入收入嗎?納稅申報表應怎樣處理?
答: 你好,是的,是全部做收入 申報,主表第18行,免稅銷售額和減稅稅明細表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表要做什么會計分錄
答: 你需要交稅么,不交稅不做分錄
請問支付金稅盤年費的會計分錄?是否可以抵稅?抵稅時的分錄?應該填寫在納稅申報表哪個位置呢?
討論
根據(jù)增值稅納稅申報表如何填寫會計分錄
收到對方公司的專票進項1月份已經(jīng)認證且抵扣,因為對方公司存在問題,這部分專票不讓抵扣,問:3月份分錄如何做賬?,3月份納稅申報表怎么填,在哪一列填?
這個增值稅納稅申報表是怎么去會計分錄的?
您好,想咨詢一下公司補了員工8個月的社保,也去修改了個稅申報表了,會計分錄我應該怎么更正或者補充,在當年
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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