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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-03 10:15

你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 
然后借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用

鄭海燕 追問

2018-07-03 10:39

在填報增值稅報表的時候是取得稅控盤和服務費發票的時候就填寫附表還是在抵扣的當月在填附表?

宋生老師 解答

2018-07-03 10:51

您好!抵扣的時候填了。

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
一、 購買時稅控系統時的會計處理,即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目 明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現金) 二、技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算: 借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金--未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
2020-10-26 10:54:00
你好 借 應交稅費 貸管理費用?
2021-12-10 09:37:34
交服務費取得發票時:借:管理費用-辦公費,貸:庫存現金,全額抵扣時沖減管理費用:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-辦公費負數
2019-09-03 12:08:47
借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-04-07 11:18:20
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