
上月對方開具增票,我公司已抵扣做賬,后對方在當月作廢該發票,我公司已抵扣,銷售額方在本月重新開具新發票給我公司,我公司在稅局補交開具該筆業務進項稅額和滯納金,請問該筆業務會計分錄怎么做,謝謝老師!我這么做會計分錄對不對?
答: 您好 按照正常做法 應該把您上月分錄紅字沖銷 然后根據重新收到的藍字發票做藍字分錄 滯納金計入營業外支出
我公司拿著收到的銀承匯票支付購進貨物款項,對方給我公司開的名稱未13%的加收費用專用發票,請教老師,我改如何做這筆業務?謝謝
答: 同學你好 直接改就可以 直接做進項
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
關于對農戶收購豬油如何抵扣問題?老師你好,我公司是單一飼料加工企業,增值稅率為13%,因業務需要現在需對農戶(有也可能是油販子)收購大批豬油加工銷售,因對方屬于個人無法提供專業發票進行抵扣,問這類采購業務公司該如何處理,謝謝老師了
答: 豬油這個我也說不好是不是農產品


董孝彬老師 解答
2025-07-06 08:26
陽光老男人 追問
2025-07-06 08:47
董孝彬老師 解答
2025-07-06 08:49