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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2025-04-30 15:27

暫估成本:暫估成本通常是實際已發生但未及時取得發票的支出(如藥品采購、設備耗材、房租、水電費等)。小規模納稅人無法抵扣進項稅額,因此補開發票時,銷售方或服務提供方開具 增值稅普通發票 即可,作為成本入賬及稅前扣除的依據(需在匯算清繳前取得)。
你好,同學,業務招待費:業務招待費(如餐飲、禮品等支出)屬于個人消費性質,即使取得增值稅專用發票也不可抵扣進項稅額。因此,直接取得 增值稅普通發票 作為費用列支憑證即可。

學無止境 追問

2025-04-30 15:43

老師好,請問房租發票是個人抬頭的,年度企業匯算清繳需要調增交納企業所得稅嗎

李老師A 解答

2025-04-30 15:45

你好同學,是個人開給你的發票嗎?

學無止境 追問

2025-04-30 15:47

老師好,是單位開給個人的,好像是說簽訂的合同也是和個人簽訂的

李老師A 解答

2025-04-30 15:56

你好,同學,不需要調增啊

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相關問題討論
你好,招待客人的可以計入管理費用—業務招待費的。
2019-07-23 11:39:43
你好,《企業所得稅法實施條例》(以下簡稱《實施條例》)第四十三條規定:企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的 60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰。即業務招待費在年終所得稅清繳時不允許扣除部分會調增繳納所得稅
2016-12-05 15:09:54
您好,應納稅所得額全額調增
2017-03-21 13:14:55
跟一般納稅人的都一樣啊。你這個你這個標準說的是什么的標準?稅前扣除還是核算
2018-12-08 15:46:06
你好,是的做招待費,做賬按你實際做,稅前扣除有比例,發生額的60%,銷售收入的千分之五取小
2018-10-09 15:12:12
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