
我們公司是高企,17年加計(jì)扣除后多交了企業(yè)所得稅,我想問(wèn)如果在季度不抵扣,可以在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出這個(gè)17年多交的企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,可以的帶出來(lái)的
我們是高新企業(yè)有個(gè)加計(jì)扣除,在17年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除后所得稅多交了,我是想問(wèn)如果不在18 年抵扣季度所得稅,能在18年匯算清繳表把沒(méi)有抵扣的17年所得稅帶出來(lái)嗎?
答: 你好,可以的啊。。。。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是高新技術(shù)企業(yè),17年匯算清繳沒(méi)有進(jìn)行加計(jì)扣除,稅務(wù)局要求加計(jì)扣除,扣除后有多交的企業(yè)所得稅,稅務(wù)局講可以退稅也可以抵扣18年季度所得稅,在18年匯算清繳時(shí)也可以抵扣,我想問(wèn)的是,我不想在季度抵稅,放在匯算清繳抵稅可行?可有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我咨詢稅務(wù)局這個(gè)多出的所得稅是不能自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)的,必須申報(bào)時(shí)到稅務(wù)局扣款。18年我也有加計(jì)扣除,我怎樣做才能很好的把之前的多交稅抵扣了,還可以規(guī)劃好18年加計(jì)扣除不讓他多出多交企業(yè)所得稅,公司還能再交點(diǎn)稅?如果有加計(jì)扣除稅負(fù)怎么算是按加計(jì)扣除后交的稅算,還是加計(jì)扣除之前交的稅算?
答: 你好!稅負(fù)按加計(jì)扣除后的稅金算,實(shí)交稅/收入=稅負(fù)


冰雨 追問(wèn)
2018-06-14 10:25
王晶老師 解答
2018-06-14 10:25