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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-06-08 12:20

你好,借應交稅費(銷項)  借應交稅費(轉出多交增值稅)   貸:應交稅費(進項)

塔寶 追問

2018-06-08 12:27

我沒有多繳啊,就是留抵到下個月抵掉,這樣也是這么處理嗎?那下個月要怎么做呢,要沖回去嗎

徐阿富老師 解答

2018-06-08 12:27

你好,這個是科目這樣設置的,沒有說你多交。

塔寶 追問

2018-06-08 12:32

那下個月如果交的數超出這個負數的時候,我要怎么處理?這一個要體現出來嗎

徐阿富老師 解答

2018-06-08 12:35

你好,上面的接下去還有,借:應交稅費(未交增值稅,注意這個是2級科目)   貸:應交稅費(轉出多交增值稅),下個月的也是轉到應交稅費(未交增值稅,注意這個是2級科目)這里的,這樣不是互相抵消了嗎?對不?

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相關問題討論
你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
待認證進項稅 如果期末還沒有認證的話 不用處理 進項/銷項的話 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 25 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 22 應交稅費-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
你上期那個進項稅額做轉出未交增值稅么,沒有就一起做借銷項稅額70 轉出未交增值稅30 貸進項稅額100
2019-09-02 17:08:16
下月不會賬務處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務處理可以是: 一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉入了“應交稅費——未交增值稅”這個科目,產生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
2019-07-07 09:47:03
您好,生實際什么業務發生的
2019-03-15 21:43:05
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