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木木
于2025-02-13 16:09 發布 ??46次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2025-02-13 16:10
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
樸老師 解答
2025-02-13 16:13
原分錄問題科目混用:土地攤銷用“累計攤銷”,不能用“累計折舊”。邏輯混亂:分錄對土地收回處理不清晰,未正確結轉賬面價值與處理補償款。稅費處理錯:契稅和印花稅已含在無形資產成本,不應再單獨沖減。正確分錄結轉賬面價值借:其他應收款 72900000累計攤銷 5365960.8貸:無形資產 75123450營業外收入(或支出)3142510.8收款借:銀行存款 72900000貸:其他應收款 72900000
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老師,我們交印花稅有滯納金,做賬是 借:營業稅金及附加-印花稅, 營業外支出,貸:銀行存款嗎 ?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
我要改變以前做的,借:管理費用-印花稅,營業外支出,借:銀行存款
答: 你好,你指的是什么?應交稅費的處理?最新的規定 財會(2016)22號規定:借記 稅金及附加
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銀行少收了0.04分,計營業外支出,應收15,只收了14.96,借:銀行存款 14.96,貸:其他應收款 15營業外支出-0.04
答: 借銀行存款、14.96營業外支出0.04 貸其他應收款。15
請問 22年10月未及時繳納印花稅被罰了滯納金,當時的分錄做成借:應交稅費-應交印花稅 XXXX 貸:銀行存款 XXXX現在做調整(之前的憑證紅沖):借:應交稅費-應交印花稅 XXXX 營業外支出 (滯納金部分)XXX 貸:銀行存款 XXXXXX 總覺得“營業外支出”這個科目有點問題 是否可以直接做成 “以前年度損益”呢
討論
補繳2017年的印花稅 需要計提嗎? 補繳的時候現計提借:管理費用-印花稅貸:應交稅費-印花稅交并支付滯納金借-應交稅費-印花稅借-營業外支出-稅收滯納金貸:銀行存款購買2017年賬本印花稅票。 需要計提嗎?借:管理費用-印花稅貸:銀行存款
公戶付給商會的一筆款,對方給我們開了民政局的收款收據,這筆賬應該怎么做呢?是:借:營業外支出-捐贈支出 貸:銀行存款 嗎?
在2022.12月份計提當年印花稅與滯納金 借:管理費用 貸:應該交稅金-印花稅 借:營業外支出-滯納金 貸:其他應付款 當到2023年2月申報繳納時,借:應交-印花 其他應付 貸:銀行存款 請問這筆分錄,合理嗎?齊全嗎?不確定是否可以用其他應付,還是用別的什么科目比較合適
借銀行存款借營業外支出貸營收賬款嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 449018 個
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樸老師 解答
2025-02-13 16:13