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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-02-11 09:44

您好,您說的是留底稅額嘛?

風的盡頭 追問

2025-02-11 09:48

就是我們的銷項稅小于進項稅,應交增值稅是負數,這個可以變現嗎

東老師 解答

2025-02-11 09:49

可以申請留抵稅額退稅的

風的盡頭 追問

2025-02-11 09:51

去稅務局申請嗎?但是這種申請會不會被倒查賬呢

東老師 解答

2025-02-11 09:52

一般不會查賬的 但是也得看當地稅務的具體要求了

風的盡頭 追問

2025-02-11 09:54

只有這一種變現辦法是吧老師?因為我們短期不盈利,肯定全是留抵

東老師 解答

2025-02-11 09:55

對的只能 是這么變現的

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相關問題討論
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好 認證清單和附表二應該是一致的
2020-10-04 16:13:47
可以的,不是小規模就可以抵扣,
2020-03-09 17:42:02
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