老師,我想問下怎么把女大于四十九歲標(biāo)紅色,男大于 問
可以 設(shè)置條件格式方式來操作 答
老師好:收到車輛保險(xiǎn)發(fā)票,如果備注欄標(biāo)明了車船稅 問
您好,分別入賬 借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 貸:銀行存款 借:稅金及附加-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 答
取得收據(jù)但沒有發(fā)票的支出,在匯算清繳時(shí)填寫在A10 問
您好,無票費(fèi)用 就是 在調(diào)整A105000第30行(十七)其他,提示不用管他,我們是調(diào)增,沒有少交稅 答
匯算清繳里的從來人數(shù)的平均數(shù)如何計(jì)算? 問
從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定. 季度平均值=(季初值%2B季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 答
這個題目租金收入不用考慮增值稅嗎,題干不是說:不 問
您好,這個是需要考慮的,對 答

增值稅額=銷項(xiàng)稅額-允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅額=銷項(xiàng)稅額-(允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)這兩個公式哪個是正確的?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)分錄能各舉個例子么?
答: 1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證裝訂封面上,本期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 是要與認(rèn)證清單上的數(shù)據(jù)一致嗎,還是與申報(bào)表上所填寫的數(shù)據(jù)一致
答: 你好 認(rèn)證清單和附表二應(yīng)該是一致的


學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2019-11-23 08:51
bamboo老師 解答
2019-11-23 08:52
學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2019-11-23 09:29
bamboo老師 解答
2019-11-23 09:29
學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2019-11-23 09:30
bamboo老師 解答
2019-11-23 09:31