
分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)173680.12這樣寫分錄對嗎?
答: 你好,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)173680.12
應交增值稅減免稅款的月末賬務應該怎么處理,是不是借:應交稅費-銷項貸:應交稅費-進項 應交稅費-減免 應交稅費-未交增值稅
答: 您好!你可以這樣做。不過本身銷項和進項都是不結賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#稅控盤減免稅分錄?購進時,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸:銀行存款,;抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,妥否?
答: 購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費


半夏微涼 追問
2018-06-04 17:23
QQ老師 解答
2018-06-04 17:25