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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-04-21 14:28

老師繳稅的那筆分錄又怎么做

舒老師 追問

2015-04-21 14:47

當月繳納以前的未交增值稅前面一筆分錄是借:???貸:應交稅金-未交增值稅?

舒老師 追問

2015-04-21 14:49

并且摘要如何寫??謝謝老師了

舒老師 追問

2015-04-21 14:53

前面不做一筆分錄??怎么會計平??、

舒老師 追問

2015-04-21 14:54

難道直接就是借方的應交稅金-未交增值稅?、

舒老師 追問

2015-04-21 15:06

這樣做行嗎?當月未交增值稅借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,繳納時:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,問題是這樣做了到年底的時候應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)有余額

舒老師 追問

2015-04-21 15:56

本月銷項-(進項-進項轉出)-期初留底稅就是為本月應該要交的稅,問題計入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方,,到年底的時候這個科目還有余額???一直掛到借方嘛??我就是這點沒有搞明白

舒老師 追問

2015-04-21 16:11

問題是三級科目的轉出未交增值稅難道一直都掛到起借方嘛,我是這個問題

舒老師 追問

2015-04-21 16:38

有余額是不是一直都掛到應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅),證明負債增加喲!!

舒老師 追問

2015-04-21 18:01

老師我想了下應該這樣做分錄:結轉當月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額   應交稅費-未交增值稅  繳納時:借:應交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款這樣負債就不能增加

曉海老師 解答

2015-04-21 14:24

你好!增值稅是不計提的。“應交稅金”科目下設置“應交增值稅”和“未交增值稅”兩個明細科目。 
  “應交稅金——未交增值稅”:核算增值稅期末欠交數(shù)或多交數(shù)。借方余額反映多交數(shù),貸方余額反映欠交數(shù)。 
  “應交稅金——應交增值稅”: 
  借方設置: “進項稅額”、“已交稅金”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額”、“轉出未交增值稅” 
  貸方設置:“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉出”、“轉出多交增值稅”等。 
  第二,增值稅一般納稅人的有關賬務處理: 
  ①、一般購銷業(yè)務 
  國內(nèi)采購、進口物資 
  借:原材料 
  應交稅金—應交增值稅(進項稅額) 
  貸:銀行存款 
  銷售、提供勞務、分配給股東 
  借:應收賬款(應付股利) 
  貸:主營業(yè)務收入 
  應交稅金—應交增值稅(銷項稅額) 
  ②、接受投資(同時收到增值稅發(fā)票的) 
  借:原材料 
  應交稅金—應交增值稅(進項稅額) 
  貸:股本 
  資本公積 
  ③、接受應稅勞務 
  借:管理費用等 
  應交稅金—應交增值稅(進項稅額) 
  貸:銀行存款 
  ④、購入免稅農(nóng)產(chǎn)品(沒有增值稅專用發(fā)票,稅額是按13%計算出來的)。 
  借:原材料 
  應交稅金—應交增值稅(進項稅額) 
  貸:銀行存款 
  ⑤、視同銷售: 
  委托代銷、代銷、用于非應稅項目、投資、福利、

曉海老師 解答

2015-04-21 14:43

當月交納當月的增值稅時:          借:應交稅金——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款     當月交納以前各期的未交增值稅時:                借:應交稅金——未交增值稅貸:銀行存款.向高手請教

曉海老師 解答

2015-04-21 14:52

借:應交稅金——未交增值稅貸:銀行存款.

曉海老師 解答

2015-04-21 14:55

你好!第一次回答你的答案你看了嗎?仔細看一下。

曉海老師 解答

2015-04-21 15:11

每個月都轉出來了哪來的余額?

曉海老師 解答

2015-04-21 16:07

你沒看明白,轉出本月未交增值稅時:借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅金——未交增值稅⑨、  當月交納以前各期的未交增值稅時:                借:應交稅金——未交增值稅貸:銀行存款.

曉海老師 解答

2015-04-21 16:14

是的,有余額,你們進項稅和銷項稅也都有余額啊!

曉海老師 解答

2015-04-21 21:35

你好!不是這樣做的,進項稅和銷項稅是不結轉的。

曉海老師 解答

2015-04-21 21:49

你好!如果你非要結轉平的話這樣做也可以。

曉海老師 解答

2015-04-21 21:49

你好!如果你非要結轉平的話這樣做也可以。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01
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