銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

2017年現金已經結余了2018年出納又交接現金賬怎么記分錄好
答: 您好,不需要做分錄的,直接按余額接管就行了。
老師。原先的出納a調離崗位了,現金交接給了另一位同事b,這種情況下需要做筆分錄嗎。如何做呢。
答: 這個不用,直接做兩人的交接單,就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出納不在,會計要不要代收現金?出納回來怎么樣跟他交接好現金呢?才不會給自己惹麻煩呢?
答: 建議會計在收現時:一是請付款方在收據的記賬聯上簽個字,以示證明;二是及時將該款存入銀行,以示沒有公款私存.其實,這是會計幫出納做了工作,但是還要注意這兩點為好,這才是錦上添花,同時不給自己添麻煩.


微笑的大船 追問
2018-06-02 14:47
王雁鳴老師 解答
2018-06-02 14:48
微笑的大船 追問
2018-06-02 14:51
王雁鳴老師 解答
2018-06-02 14:52